Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1452/2013Commissario StraordinarioDeliberazione145212/06/2013Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di aprile 2013 della somma complessiva di €. 33.836,09 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed apparecchiature in service per anestesia e rianimazione. CIG. 22729956CE - Documento Durc acquisito.dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1451/2013Commissario StraordinarioDeliberazione145112/06/2013Liquidazione e pagamento fattura alla ditta LEICA per riscatto n. 3 criostati. Importo complessivo € 181,50 IVA compresa. CIG X020933CB3dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1450/2013Commissario StraordinarioDeliberazione145012/06/2013Pagamento fatture periodo Gennaio - Marzo 2013 a diverse ditte per la somma complessiva di €. 44.086,34, IVA compresa, per la fornitura di materiale specialistico. CIG. 22729956CE - DURC ACQUISITIdal 16/06/2013 al 25/06/2013
1449/2013Commissario StraordinarioDeliberazione144912/06/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 48.262,66 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GENNAIO/MARZO 2013. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITI.dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1448/2013Commissario StraordinarioDeliberazione144812/06/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 287,69 A FAVORE DELLA DITTA UCB PHARMA SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2073. CIG E DURC ACQUISITIdal 16/06/2013 al 25/06/2013
1447/2013Commissario StraordinarioDeliberazione144712/06/2013Trattativa privata aperta per la fornitura annua, per somministrazione, di "piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi. .Liquidazione e pagamento per la somma di €. 6.095,62 a favore di diverse ditte. Fatture 2012. DURC AQUISITI.dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1446/2013Commissario StraordinarioDeliberazione144612/06/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 13.093,74 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI GALENICI ESEGUITA NEL MESE DI MARZO 2013. CIG N. 0202959FOC. DURC ACQUISITIdal 16/06/2013 al 25/06/2013
1445/2013Commissario StraordinarioDeliberazione144512/06/2013Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GENNAIO - OTTOBRE 2012 a favore diverse ditte della somma complessiva di €. 103.675,21 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. Documento Durc acquisitodal 16/06/2013 al 25/06/2013
1444/2013Commissario StraordinarioDeliberazione144412/06/2013Pagamento della somma di €. 9.344,35 IVA inclusa a favore della ditta ETNAMED SRL a fronte dell'acquisto di teli di rivestimento, gusci per cuscini, cuscini di supporto per materassi therakair all'UO Anestesia e Rianimazione del P.O. Garibaldi centro. Ditta con DURC in regola - CIG N: XC80065A890dal 16/06/2013 al 25/06/2013
1443/2013Commissario StraordinarioDeliberazione144312/06/2013Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo DICEMBRE 2012 - aprile 2013 della somma complessiva di €. 728,43 Iva compresa a favore della ditta NUTRICIA S.P.A.per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo. CIG. 0130095DC6 - Documento Durc acquisitodal 16/06/2013 al 25/06/2013