Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
324/2014Commissario StraordinarioDeliberazione32413/02/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 19.090,50 a favore della ditta Baxter spa per forniture di farmaci antiblastici in sacche multidose pluriprelievo eseguite nel mese di dicembre 2013 (delib. 96/2009 e n. 1040/2013. Codice CIG n. 2233485A1E e Durc allegato.dal 16/02/2014 al 25/02/2014
323/2014Commissario StraordinarioDeliberazione32313/02/2014Liquidazione e pagamento fatture periodo SETTEMBRE - DICEMBREE 2013 della somma complessiva di euro 57.432,57 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda.— Documento Durc acquisitodal 16/02/2014 al 25/02/2014
322/2014Commissario StraordinarioDeliberazione32213/02/2014Liquidazione e pagamento fatture periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 76.089,67 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda. Documento Durc acquisitodal 16/02/2014 al 25/02/2014
321/2014Commissario StraordinarioDeliberazione32113/02/2014Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo GIUGNO - DICEMBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 222.291,98 Iva compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG. 3950567F01 - Documento Durc acquisitodal 16/02/2014 al 25/02/2014
320/2014Commissario StraordinarioDeliberazione32013/02/2014Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo ottobre - dicembre 2013 della somma complessiva di €. 19.178,13 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7-Documento Durc acquisitodal 16/02/2014 al 25/02/2014
319/2014Commissario StraordinarioDeliberazione31913/02/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 9.684,48 a favore della ditta Linde Medicale srl relativa al consumo della specialità medicinale Inomax (Ossido d'Azoto) mese di novembre 2013 (delib. n.403/2010 e n.1040/2013). Codice CIG n. 026190747D e Durc allegato.dal 16/02/2014 al 25/02/2014
318/2014Commissario StraordinarioDeliberazione31813/02/2014Pagamento della somma di €.346.610,54 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo luglio-novembre 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.dal 16/02/2014 al 25/02/2014
317/2014Commissario StraordinarioDeliberazione31713/02/2014Pagamento fatture mese di Novembre e Dicembre 2013 della somma di €.7.272,42 a favore della ditta Ceracarta SPA, per la fornitura di carta termosensibile nei PP.OO. dell'Azienda. DUR allegato. Codice CIG n. 51985077AE.dal 16/02/2014 al 25/02/2014
316/2014Commissario StraordinarioDeliberazione31613/02/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 86.515,45 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.dal 16/02/2014 al 25/02/2014
315/2014Commissario StraordinarioDeliberazione31513/02/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 83.863,07 A FAVORE DI, DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DICEMBRE 2013. CIG E DURC ACQUISITI.dal 16/02/2014 al 25/02/2014