Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2894/2013Commissario StraordinarioDeliberazione289406/11/2013Pagamento della somma di €.318.526,10 a favore di Ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-luglio 2013. Codice CIG. 01369441C3. DURC acquisiti.dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2893/2013Commissario StraordinarioDeliberazione289306/11/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 51.825,61 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI GENERICI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/AGOSTO 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2892/2013Commissario StraordinarioDeliberazione289206/11/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 117.137,29 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI ESEGUITA NEL PERIODO DI APRILE/AGOSTO 2013. CODICI CIG E DURC ACQUISITI.dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2891/2013Commissario StraordinarioDeliberazione289106/11/2013Pagamento fatture relative al periodo Giugno - Settembre 2013 della somma di €. 17.319,80, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture disinfettanti ed antisettici. CIG 2496595FA DURC ACQUISITIdal 10/11/2013 al 19/11/2013
2890/2013Commissario StraordinarioDeliberazione289006/11/2013Liquidazione e pagamento della somma di €.25.699,01 a favore della ditta Amgen Dompè spa per fornitura di farmaci antiblastici in file "F" (DELIB. 590/2011) eseguita nel mese di giugno 2012. Codice CIG n. 167510438C e Durc allegato.dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2889/2013Commissario StraordinarioDeliberazione288906/11/2013Liquidazione e pagamento della somma di €. 933,90 a favore della ditta Covidien Italia spa per fornitura di radiofarmaci (Delib. 13/2010) eseguita nel mese di novembre 2011. Codice CIG n. 0202959FOC e Durc allegato. Ricognizione debiti P.A. (D.L. 8 aprile 2013 n. 35).dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2888/2013Commissario StraordinarioDeliberazione288806/11/2013Pagamento fatture periodo Giugno - Agosto 2013 della somma complessiva di €. 93.020,72, IVA compresa, a favore di diverse ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITIdal 10/11/2013 al 19/11/2013
2887/2013Commissario StraordinarioDeliberazione288706/11/2013Liquidazione ditta VEA Sri per fornitura arredi studio medico. CIG. 0927513FEC.dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2886/2013Commissario StraordinarioDeliberazione288606/11/2013Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di Disinfestazione e Derattizzazione reso dalla ditta DDT di Bruno Angela nei mesi di Luglio e Agosto 2013, ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Garibaldi. Importo di €. 2.417,58 IVA compresa. CIG N.05462668F4.dal 10/11/2013 al 19/11/2013
2885/2013Commissario StraordinarioDeliberazione288506/11/2013Liquidazione fatture ditta Artigiana Pulizie per il servizio di pulizie ordinarie reso nei mesi di Luglio e Agosto 2013 per il P.O. S. Luigi - Curro e gli Uffici Amministrativi della Sede Centrale ubicati all'interno del P.O. Garibaldi Centro. Importo €. 34.528,00,IVA inclusa. CIG 1995988566.dal 10/11/2013 al 19/11/2013