Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2587/2013Commissario StraordinarioDeliberazione258703/10/2013Trattativa privata aperta per la fornitura annua, per somministrazione, di "piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti di ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi. Liquidazione e pagamento per la somma di € 7.957,82 a favore della Ditta Givas s.r.l.Fatture 2013. DURC ACQUISTI.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2586/2013Commissario StraordinarioDeliberazione258603/10/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 30.616,84 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI GENERICI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/ LUGLIO 2013. CODICI CIG E DURC ALLEGATI.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2585/2013Commissario StraordinarioDeliberazione258503/10/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 100.480,38 A FAVORE DELLA DITTA NOVARTIS FARMA SPA PER FORNITURA DEL FARMACO " LUCENTIS" ESEGUITA NEL MESE DI LUGLIO 2013. CODICE CIG N. 471689373C. DURC ALLEGATO.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2584/2013Commissario StraordinarioDeliberazione258403/10/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI C 34.188,65 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2583/2013Commissario StraordinarioDeliberazione258303/10/2013Fornitura di vasca da bagno per degenti con poca autonomia per l'U.O. Di Geriatria del P.O. Garibaldi Centro. Affidamento alla ditta Grasso Forniture S.r.l.. Autorizzazione spesa di € 3,050,00, oltre IVA. CIG XA10AAF27Fdal 06/10/2013 al 15/10/2013
2582/2013Commissario StraordinarioDeliberazione258203/10/2013Servizio di Interpretariato telefonico "SOS INFOMONDO" - Colloquia multimedia S.p.A. Liquidazione fatture relative al servizio effettuato dal 01 aprile 2013 al 15 maggio 2013. CIG ZB100A54F8dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2581/2013Commissario StraordinarioDeliberazione258103/10/2013Liquidazione e pagamento fatture TELECOM ITALIA S.p.a. per un importo complessivo di € 372,00 . Autorizzazione spesa (sub aggregato P3) CIG ZB900A95EOdal 06/10/2013 al 15/10/2013
2580/2013Commissario StraordinarioDeliberazione258003/10/2013Liquidazione e pagamento alla ditta Farmac s.r.l. di Catania, per la fornitura e posa in opera di un vetro di protezione anti x della sala TAC del P.O. S. Luigi-Curro. CIG: X050929ACOdal 06/10/2013 al 15/10/2013
2579/2013Commissario StraordinarioDeliberazione257903/10/2013Presa atto affidamento alla ditta C. BUA S.r.l. per la riparazione di n. 2 contro camicie per resettore a flusso continuo STORZ in dotazione alla U.O. di Urologia del P.O. Garibaldi Nesima. Autorizzazione spesa di €. 1.301,96 IVA compresa. Liquidazione e pagamento alla ditta C. BUA S.r.l. di Bagheria (PA) della fattura n. 370 del 09/07/2012. CIG: X5204A71E7.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2578/2013Commissario StraordinarioDeliberazione257803/10/2013Liquidazione spese progetto formativo "La sostenibilità del legame. Focus Group" tenuto presso il P.O. Garibaldi Centro dal 15/04/2013 al 21/05/2013.dal 06/10/2013 al 15/10/2013