Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2557/2013Commissario StraordinarioDeliberazione255727/09/2013Liquidazione e pagamento alla ditta Medipass della somma di €.631.978,73 per la erogazione delle prestazioni diagnostiche PET-CT espletate presso l'UOC di Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi di Nesima nel periodo da Gennaio ad Aprile 2013.dal 29/09/2013 al 08/10/2013
2556/2013Commissario StraordinarioDeliberazione255627/09/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 485.803,35 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI IN FILE F, ESEGUITA NEL PERIODO MARZO-LUGLIO 2013 E TRASMESSA ALL'UFFICIO DI CONTROLLO DI GESTIONE Al FINI DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA IN SEDE REGIONALE. CIG E DURC ACQUISITIdal 29/09/2013 al 08/10/2013
2555/2013Commissario StraordinarioDeliberazione255527/09/2013Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo - Ditta Romana Maceri Sicilia s.r.l. - Periodo Ottobre 2011. Importo €. 57,17 IVA compresa. CIG: 22754Ó7EC1. DURC allegatodal 29/09/2013 al 08/10/2013
2554/2013Commissario StraordinarioDeliberazione255427/09/2013Presa d'atto del subentro per i lotti n. 58,68,145,245 e 10 delle ditte seconde in graduatoria relativamente alla fornitura triennale di "dispositivi medici per prelievi e mat. vario per laboratori, aggiudicata con delibera n. 976 del 04/12/2012 dall'Asp di Ragusa capofila.dal 29/09/2013 al 08/10/2013
2553/2013Commissario StraordinarioDeliberazione255327/09/2013Conferimento di mandato di rappresentanza all'ARNAS Civico di Cristina Benfratelli di Palermo per la fornitura in conto deposito di pacemakers , in somministrazione di elettrocateteri, introduttori ed accessori per elettrofisiologia.dal 29/09/2013 al 08/10/2013
2552/2013Commissario StraordinarioDeliberazione255227/09/2013Rimborso Rendiconto Economato Mese di Agosto 2013. Importo €. 6.246,52.dal 29/09/2013 al 08/10/2013
2551/2013Commissario StraordinarioDeliberazione255127/09/2013Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di agosto 2012 della somma complessiva di €. 1.278,38 Iva compresa a favore della ditta SATO s.r.l. per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisitodal 29/09/2013 al 08/10/2013
2550/2013Commissario StraordinarioDeliberazione255027/09/2013Trattativa privata aperta per la fornitura annua, per somministrazione, di "piccole apparecchiature elettromedicali e strumenti di ambulatoriali necessari per l'ARNAS Garibaldi. Liquidazione e pagamento per la somma di €. 3.771,18 a favore di diverse Ditte. Fatture 2012. DURC ACQUISTI.dal 29/09/2013 al 08/10/2013
2549/2013Commissario StraordinarioDeliberazione254927/09/2013Liquidazione e pagamento fatture a favore di diverse ditte per la fornitura a somministrazione di Accessori Informatici. Importo Euro 8.748,14.dal 29/09/2013 al 08/10/2013
2548/2013Commissario StraordinarioDeliberazione254827/09/2013Rimborso Rendiconto Economato Mese di Luglio 2013. Importo € 24.973,29.dal 29/09/2013 al 08/10/2013