Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2614/2013Commissario StraordinarioDeliberazione261403/10/2013Pagamento della somma di €.16.501,65 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico per dialisi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo maggio-luglio 2013. Codice CIG. 0202959FOC. DURC acquisiti.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2613/2013Commissario StraordinarioDeliberazione261303/10/2013Liquidazione e pagamento fatture relative al mese di giugno 2013 della somma complessiva di euro 212,96 Iva compresa alla ditta ROTTAPHARM S.p.A. per fornitura disinfettanti ed antisettici nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 2496595FA - DURC ACQUISITO -dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2612/2013Commissario StraordinarioDeliberazione261203/10/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 37.500,02 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2611/2013Commissario StraordinarioDeliberazione261103/10/2013LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 80.310,44 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2013. CODICE CIG E DURC ALLEGATI.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2610/2013Commissario StraordinarioDeliberazione261003/10/2013Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nel mese di Luglio 2013: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina rasfusionale - Importo complessivo €. 234.653.23 IVA compresa. IVA compresa. CIG:199332824D-dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2609/2013Commissario StraordinarioDeliberazione260903/10/2013Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo solidi e liquidi alla Ditta Lea - mese di Luglio 2013. Importo €. 3.836,38 IVA compresa. CIG:50959238AF. DURC allegatodal 06/10/2013 al 15/10/2013
2608/2013Commissario StraordinarioDeliberazione260803/10/2013Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Giugno 2013 Importo €. 4.725,66 IVA compresa. CIG 39833994D7. DURC Allegato.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2607/2013Commissario StraordinarioDeliberazione260703/10/2013Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino S.R.L. per la fornitura dì stampati e modulistica resa nel mese di Luglio 2013 Importo €. 1.770,54 IVA compresa. CIG 39833994D7.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2606/2013Commissario StraordinarioDeliberazione260603/10/2013Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 250.240,41 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F", 1° Step (delib. 3679/2012) eseguite nel periodo giugno-luglio 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.dal 06/10/2013 al 15/10/2013
2605/2013Commissario StraordinarioDeliberazione260503/10/2013Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 90.436,76 a favore di diverse ditte per forniture di specialità medicinali in file "F" relative al mese di marzo 2013, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione, ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e DURC allegati.dal 06/10/2013 al 15/10/2013