Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1892/2014Commissario StraordinarioDeliberazione189217/07/2014Liquidazione in favore del personale del comparto della attività svolta al di fuori dell'orario di servizio in regime di prestazioni aggiuntive/progetti obiettivo autorizzatidal 20/07/2014 al 29/07/2014
1891/2014Commissario StraordinarioDeliberazione189115/07/2014Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO Catania onlus per l'HOSPICE, reso nel mese di Maggio 2014 - Importo €. 26.866,43 IVA inclusa. CIG: n. 21261201BAdal 20/07/2014 al 29/07/2014
1890/2014Commissario StraordinarioDeliberazione189015/07/2014Liquidazione ditta Vivisol s.r.l. - Delibera 1067 del 21.12.2012. Service polisonnigrafo ordine n. 0000807 del 17.01.2013 - Fattura n. 5014111748 di €. 713,70 relative al periodo 1 trimestre 2014 - DURC allegatodal 20/07/2014 al 29/07/2014
1889/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188915/07/2014Liquidazione e pagamento fatture Ditta Campoverde S.r.l. per Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari radioattivi - Importo €. ,86, IVA compresa. CIG : 2275467EC1. DURC allegato.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1888/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188815/07/2014Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per servizio di pulizia reso nel mese di Marzo 2014 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo €. 192.394,00 IVA compresa. CIG n. 20768742A4dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1887/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188715/07/2014Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Aprile 2014 - Importo €. 2.594,09 IVA compresa CIG 39833994D7. DURC allegato.dal 20/07/2014 al 29/07/2014
1886/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188615/07/2014AE/2 n. 57/2013: Liquidazione e pagamento fatture somma complessiva €. 2.165,50. CIG: X470B8A6DE; DURC regolari acquisitidal 20/07/2014 al 29/07/2014
1885/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188515/07/2014AE/2 n. 17/2014 Liquidazione e pagamento fatture ditta Ontario. Importo complessivo €. 3.315,96. CIG: X970933CA9 - DURC acquisitodal 20/07/2014 al 29/07/2014
1884/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188415/07/2014Pagamento fatture periodo Febbraio - Giugno 2014 della somma di €. 285.310,12, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG: 1910130124 - DURC acquisitidal 20/07/2014 al 29/07/2014
1883/2014Commissario StraordinarioDeliberazione188315/07/2014AE/2 n. 9/2014: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta fornitrice G. Medical srl, per complessivi €. 7.320,00. CIG: X6F0CF7A75 - DURC acquisito.dal 20/07/2014 al 29/07/2014