Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1982/2014Direttore GeneraleDeliberazione8307/08/2014Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di maggio 2014 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di € 467,75 IVA inclusa. CIG: X080531777dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1981/2014Direttore GeneraleDeliberazione8207/08/2014Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di giugno 2014 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di € 389,79 IVA inclusa. CIG: X080531777dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1980/2014Direttore GeneraleDeliberazione8107/08/2014Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di novembre 2013 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di 6.311,83 IVA inclusa. CIG: X080531777dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1979/2014Direttore GeneraleDeliberazione8007/08/2014Ditta Philips S.p.A. - Liquidazione e pagamento della fatt. n. 920842245 del 01/04/2014 di € 13.999,50 IVA, relativa alla manutenzione full risk post garanzia per l'apparecchiatura gamma camera Philips mod. Brightview XCT in dotazione alla Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima. Periodo di fatturazione 01/04/2014 - 30/06/2014 C1G 5173288C4Cdal 10/08/2014 al 19/08/2014
1978/2014Direttore GeneraleDeliberazione7907/08/2014Ditta ESAOTE S.p.A.-Liquidazione e pagamento della fatt. n. 100990 del 17/05/2012 di € 3.705,87 IVA inclusa, emessa per la riparazione effettuata su ecografo MyLab 50 in dotazione all'U.O. di Chirurgia Vascolare del P.O. Garibaldi Nesima. CIG X870352904dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1977/2014Direttore GeneraleDeliberazione7807/08/2014Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a.- 4° bimestre 2014 per un importo di € 450,86 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG X470D57208dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1976/2014Direttore GeneraleDeliberazione7707/08/2014Riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 2.673,57, IVA inclusa. CIG.0557975787-1dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1975/2014Direttore GeneraleDeliberazione7607/08/2014Determinazione monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2014 e ripartizione delle ore spettanti alle OO.SS rappresentative della Dirigenza SPTA e della Dirigenza Medica.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1974/2014Direttore GeneraleDeliberazione7507/08/2014Determinazione monte ore dei permessi sindacali per l'anno 2014 e ripartizione delle ore spettanti alle OO.SS rappresentative del Comparto ai sensi del C.C.N.Q. del 18/10/2013.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1973/2014Direttore GeneraleDeliberazione7407/08/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 45.613,17 a favore dell'Università degli Studi di Catania per indennità di equiparazione ospedaliera del personale in convenzione mese di AGOSTO 2014dal 10/08/2014 al 19/08/2014