Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1590/2014Commissario StraordinarioDeliberazione159012/06/2014Presa d'atto e ratifica deliberazione n. 162 del 13/02/2014 dell'A.R.N.A.S. Civico G. Di Cristina e Benfratelli di Palermo "Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura biennale del Servizio di Terapia inalatoria con Ossido Nitrico (INO) con eventuale rinnova per ulteriori dodici mesi".dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1589/2014Commissario StraordinarioDeliberazione158912/06/2014Pagamento della somma di €. 280.261,25 a favore di ditte diverse per la fornitura di protesi ortopediche e materiale per osteosintesi nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-marzo 2014. Codice CIG: 01369441C3. DURC acquisiti.dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1588/2014Commissario StraordinarioDeliberazione158812/06/2014Pagamento di €. 885.00 per contributi dovuti all'AVCP. Periodo Gennaio/Aprile 2014. Scadenza 07/07/2014.dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1587/2014Commissario StraordinarioDeliberazione158712/06/2014Liquidazione e pagamento fattura mese di novembre 2013 della somma complessiva di euro 2.030,08 IVA compresa a favore della ditta SYSTAGENICS WOUND MANAGEMENT, per la fornitura di matgeriale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO. dell'Azienda. CIG: 17750544E5 - Documento Durc acquisitodal 15/06/2014 al 24/06/2014
1586/2014Commissario StraordinarioDeliberazione158612/06/2014Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO Catania onlus per l'HOSPICE, reso nel mese di aprile 2014 - Importo, €. 26.866,43 IVA inclusa. CIG: n. 21261201BAdal 15/06/2014 al 24/06/2014
1585/2014Commissario StraordinarioDeliberazione158512/06/2014Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO Catania onlus per il servizio di movimentazione reso nel mese di Aprile 2014. - Importo €. 13.778,27 IVA inclusa. CIG: n. 2126609542.dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1584/2014Commissario StraordinarioDeliberazione158412/06/2014Liquidazione e pagamento fattura relativa al mese di Febbraio - Maggio 2014 della somma complessiva di €. 35.515,46 IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura in somministrazione di dispositivi per anestesia e rianimazione. Documento Durc acquisito.dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1583/2014Commissario StraordinarioDeliberazione158312/06/2014Liquidazione fatture per il servizio traslochi espletato per l'A.R.N.A.S. Garibaldi dalla società Levantino Trasporti s.r.l. - cig N. 42182409C2.dal 15/06/2014 al 24/06/2014
1582/2014Commissario StraordinarioDeliberazione158212/06/2014Pagamento fattura relativa al mese di Febbraio 2014 emessa dalla Ditta C. Medica S.r.l. della somma di €. 4.863,55, per la fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG: 40560928FF DURC acquisitodal 15/06/2014 al 24/06/2014
1581/2014Commissario StraordinarioDeliberazione158112/06/2014Pagamento fattura mese di Febbraio 2014 della somma di €. 7.277,67, IVA compresa a favore della ditta Consulab Sud S.r.l. per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda. CIG: 23161779B7 durc acquisitodal 15/06/2014 al 24/06/2014