Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2022/2014Direttore GeneraleDeliberazione12307/08/2014Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per il servizio reso nei mesi di Marzo e Aprile 2014: a) di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale - Importo complessivo €. 453.795,45 IVA compresa. GIG: 199332824Ddal 10/08/2014 al 19/08/2014
2021/2014Direttore GeneraleDeliberazione12207/08/2014Delib. D.G. n.95/08, n.1024/2010 e n.945/2012: Affidamento Servizio biennale di trasporto pazienti barellati. Liquidazione e pagamento fatture della ditta affìdataria "One Emergenza Società Cooperativa Sociale Onlus" per i mesi di maggio e giugno 2014. Somma complessiva €. 67.852,82. CIG 0046880E95 - DURC regolare acquisitodal 10/08/2014 al 19/08/2014
2020/2014Direttore GeneraleDeliberazione12107/08/2014Pagamento fattura mese di Aprile 2014 della somma di €. 1.761,38, IVA compresa, alla ditta TEK-MED S.p.A., per fornitura di materiale sanitario.Modello AE/2 n. 35 del 11/06/2013. CIG X400933CBE - DURC ACQUISITOdal 10/08/2014 al 19/08/2014
2019/2014Direttore GeneraleDeliberazione12007/08/2014LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 4 DEL 04/02/2014 DI €. 1.013,13 A FAVORE DELLA DITTA ORPHAN EUROPE SRL PER FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALE "WILZIN" ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2014. CODICE CIG N. X640CF7A6F. DURC ALLEGATOdal 10/08/2014 al 19/08/2014
2018/2014Direttore GeneraleDeliberazione11907/08/2014Pagamento fattura relativa al mese di Giugno 2014 della somma di €. 2.103,40, IVA compresa, a favore della Ditta Etralon S.r.l. per forniture di presidi chirurgici. Modello AE/2 RDO. CIG X8A0E78350 - DURC ACQUISITOdal 10/08/2014 al 19/08/2014
2017/2014Direttore GeneraleDeliberazione11807/08/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 295.203,13 a favore di diverse ditte per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (1° step- delib. 3679/2012) eseguite nel mese di maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2016/2014Direttore GeneraleDeliberazione11707/08/2014Pagamento fatture periodo Marzo - Luglio 2014 della somma di €. 115.057,18 IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 - DURC ACQUISITIdal 10/08/2014 al 19/08/2014
2015/2014Direttore GeneraleDeliberazione11607/08/2014Mod. AE/2 n. 16 del 11/03/2014- Liquidazione fatture della Ditta GRIFOLS ITALIA S.P.A. per l'importo complessivo di €. 1.549,40 IVA 22% inclusa . CIG. n. X020CF7A7E. DUR allegatodal 10/08/2014 al 19/08/2014
2014/2014Direttore GeneraleDeliberazione11507/08/2014Pagamento fatture periodo Giugno 2014 della somma di €. 7.231,92, IVA compresa, alla ditta CareFusion Italiy S.r.l., per forniture di materiale di consumo. Modello A/E2 N. 12 del 11/02/2013 CIG X6507D80CO DURC ACQUISITOdal 10/08/2014 al 19/08/2014
2013/2014Direttore GeneraleDeliberazione11407/08/2014Pagamento fatture periodo Marzo - Maggio 2014 della somma di €. 17.700,24, IVA compresa, alla ditta Echos Italia, per forniture di materiale specialistico. Modello A/E N. 88 del 11/05/2012. CIG X21040BDEA DURC ACQUISITOdal 10/08/2014 al 19/08/2014