Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1985/2014Direttore GeneraleDeliberazione8607/08/2014Liquidazione e pagamento alla ditta Euroclone della somma di €. 12.689,27 per la fornitura di attrezzature sanitarie con fondi per progetti regionali per malattie rare per l'U O di Neonatologia del P.O. Garibaldi Nesima. CIG 38578477Ddal 10/08/2014 al 19/08/2014
1984/2014Direttore GeneraleDeliberazione8507/08/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 85.400,48 a favore delle ditte Baxter spa e Janssen-Cilag spa, per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (2° step- delib. n. 3679/2012 e n. 7/2013) eseguite nel mese di maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1983/2014Direttore GeneraleDeliberazione8407/08/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 254.079,43 a favore delle ditte Bristol-Myers Squibb srl e Gilead Sciences srl, per forniture di farmaci esclusivi in file "F" (2° step- delib. n. 3679/2012 e n. 7/2013) eseguite nel periodo aprile- maggio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale. Codici CIG acquisiti e Durc allegati.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1982/2014Direttore GeneraleDeliberazione8307/08/2014Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di maggio 2014 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di € 467,75 IVA inclusa. CIG: X080531777dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1981/2014Direttore GeneraleDeliberazione8207/08/2014Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di giugno 2014 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di € 389,79 IVA inclusa. CIG: X080531777dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1980/2014Direttore GeneraleDeliberazione8107/08/2014Liquidazione e pagamento alla Ditta Eurocert s.r.l. per le visite periodiche effettuate nel mese di novembre 2013 su alcuni impianti elevatori installati presso le strutture P.O. Garibaldi Nesima, in ottemperanza al DPR 162/99. Autorizzazione spesa di 6.311,83 IVA inclusa. CIG: X080531777dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1979/2014Direttore GeneraleDeliberazione8007/08/2014Ditta Philips S.p.A. - Liquidazione e pagamento della fatt. n. 920842245 del 01/04/2014 di € 13.999,50 IVA, relativa alla manutenzione full risk post garanzia per l'apparecchiatura gamma camera Philips mod. Brightview XCT in dotazione alla Medicina Nucleare del P.O. Garibaldi Nesima. Periodo di fatturazione 01/04/2014 - 30/06/2014 C1G 5173288C4Cdal 10/08/2014 al 19/08/2014
1978/2014Direttore GeneraleDeliberazione7907/08/2014Ditta ESAOTE S.p.A.-Liquidazione e pagamento della fatt. n. 100990 del 17/05/2012 di € 3.705,87 IVA inclusa, emessa per la riparazione effettuata su ecografo MyLab 50 in dotazione all'U.O. di Chirurgia Vascolare del P.O. Garibaldi Nesima. CIG X870352904dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1977/2014Direttore GeneraleDeliberazione7807/08/2014Liquidazione e pagamento fattura Telecom Italia Mobile S.p.a.- 4° bimestre 2014 per un importo di € 450,86 - Autorizzazione spesa (sub aggregato P3). CIG X470D57208dal 10/08/2014 al 19/08/2014
1976/2014Direttore GeneraleDeliberazione7707/08/2014Riparazione e assistenza autoveicoli facenti parte dell'autoparco dell'Azienda. Autorizzazione di spesa. Liquidazione e pagamento fatture varie per la spesa complessiva di € 2.673,57, IVA inclusa. CIG.0557975787-1dal 10/08/2014 al 19/08/2014