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Tipologia
Protocollo
Numero
Data atto
Oggetto
Periodo di pubblicazione
Note
2055/2014
Direttore Generale
Deliberazione
156
07/08/2014
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 23 DEL 17/04/2014 DI €. 17.472,40 A FAVORE DELLA DITTA BAYER SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "STIVARGA COMPRESSE" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014. CODICE CIG N. XE50E78354. DURC ALLEGATO.
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
2054/2014
Direttore Generale
Deliberazione
155
07/08/2014
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 84 DEL 18/12/2013 DI €. 92,40 A FAVORE DELLA DITTA SANOFI-AVENTIS PER FORNITURA DI "PLAVIX" ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2014. CODICE CIG. N. X590CF7A69. DURC ALLEGATO
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
2053/2014
Direttore Generale
Deliberazione
154
07/08/2014
Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 44.622,63 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda.
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
2052/2014
Direttore Generale
Deliberazione
153
07/08/2014
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 21 DEL 01/04/2014 DI €. 1.666,59 A FAVORE DELLA DITTA BIOFITURA PHARMA SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "DEBRIDAT" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014. CODICE CIG N. X3A0E78352. DURC ALLEGATO.
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
2051/2014
Direttore Generale
Deliberazione
152
07/08/2014
Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus per l'HOSPICE, reso nel mese di Giugno 2014- Importo €. 26.866,43 IVA inclusa. CIG N.21261201BA
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
2050/2014
Direttore Generale
Deliberazione
151
07/08/2014
Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - GIUGNO2014 della somma complessiva di €. 13.244,68 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito.
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
2049/2014
Direttore Generale
Deliberazione
150
07/08/2014
Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 55.478,45 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisito
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
2048/2014
Direttore Generale
Deliberazione
149
07/08/2014
Pagamento fatture della ditta Carestream Health Italia S.r.L. della somma complessiva di €.15.331,68 , per la fornitura di pellicole radiografiche nei PP.OO. Dell'Azienda. Documento unico di regolarità DURC acquisito. CIG. n. 1864832C09
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
2047/2014
Direttore Generale
Deliberazione
148
07/08/2014
LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 20 DEL 27/03/2014 DI €. 887,50 A FAVORE DELLA DITTA VISUFARMA SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALI "VISUMIDRIATIC COLLIRI" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014. CODICE CIG N. X620E78351. DURC ALLEGATO.
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
2046/2014
Direttore Generale
Deliberazione
147
07/08/2014
Pagamento fatture relativa al periodo Marzo - Maggio 2014 della somma di €. 68.384,03, IVA compresa in favore di diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITO
dal
10/08/2014
al
19/08/2014
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