Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2055/2014Direttore GeneraleDeliberazione15607/08/2014LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 23 DEL 17/04/2014 DI €. 17.472,40 A FAVORE DELLA DITTA BAYER SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "STIVARGA COMPRESSE" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014. CODICE CIG N. XE50E78354. DURC ALLEGATO.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2054/2014Direttore GeneraleDeliberazione15507/08/2014LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 84 DEL 18/12/2013 DI €. 92,40 A FAVORE DELLA DITTA SANOFI-AVENTIS PER FORNITURA DI "PLAVIX" ESEGUITA NEL MESE DI APRILE 2014. CODICE CIG. N. X590CF7A69. DURC ALLEGATOdal 10/08/2014 al 19/08/2014
2053/2014Direttore GeneraleDeliberazione15407/08/2014Liquidazione e pagamento fatture periodo MARZO - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 44.622,63 Iva compresa a favore ditte diverse, per la fornitura di materiale specialistico di oculistica, endoscopia, urologia e neuroradiologia per le UU.OO dell'Azienda.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2052/2014Direttore GeneraleDeliberazione15307/08/2014LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 21 DEL 01/04/2014 DI €. 1.666,59 A FAVORE DELLA DITTA BIOFITURA PHARMA SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITÀ' MEDICINALE "DEBRIDAT" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014. CODICE CIG N. X3A0E78352. DURC ALLEGATO.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2051/2014Direttore GeneraleDeliberazione15207/08/2014Liquidazione e pagamento fatture emesse dal CONSORZIO SOL.CO. Catania onlus per l'HOSPICE, reso nel mese di Giugno 2014- Importo €. 26.866,43 IVA inclusa. CIG N.21261201BAdal 10/08/2014 al 19/08/2014
2050/2014Direttore GeneraleDeliberazione15107/08/2014Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo APRILE - GIUGNO2014 della somma complessiva di €. 13.244,68 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo dedicato, necessario per il funzionamento delle diverse apparecchiature in dotazione alle UU.OO. del P.O. Garibaldi di nesima e centro. CIG. 23161779B7 - Documento Durc acquisito.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2049/2014Direttore GeneraleDeliberazione15007/08/2014Liquidazione e pagamento fatture periodo APRILE - GIUGNO 2014 della somma complessiva di euro 55.478,45 Iva compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG. 1910130124 - Documento Durc acquisitodal 10/08/2014 al 19/08/2014
2048/2014Direttore GeneraleDeliberazione14907/08/2014Pagamento fatture della ditta Carestream Health Italia S.r.L. della somma complessiva di €.15.331,68 , per la fornitura di pellicole radiografiche nei PP.OO. Dell'Azienda. Documento unico di regolarità DURC acquisito. CIG. n. 1864832C09dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2047/2014Direttore GeneraleDeliberazione14807/08/2014LIQUIDAZIONE MODELLO AE/2 N. 20 DEL 27/03/2014 DI €. 887,50 A FAVORE DELLA DITTA VISUFARMA SPA PER FORNITURA DELLA SPECIALITA' MEDICINALI "VISUMIDRIATIC COLLIRI" ESEGUITA NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2014. CODICE CIG N. X620E78351. DURC ALLEGATO.dal 10/08/2014 al 19/08/2014
2046/2014Direttore GeneraleDeliberazione14707/08/2014Pagamento fatture relativa al periodo Marzo - Maggio 2014 della somma di €. 68.384,03, IVA compresa in favore di diverse Ditte per forniture in service di sistemi e prodotti diagnostici, apparecchiature varie e dispositivi medici per il Servizio di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia. CIG 02874023A1 - DURC ACQUISITOdal 10/08/2014 al 19/08/2014