Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
572/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57206/03/2014Liquidazione e pagamento fatture relative al periodo MAGGIO - DICEMBRE 2013 a favore ditte diverse della somma complessiva di EURO 24.648,14 iVA compresa per fornitura di suture, linea meccanica, materiale di laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 3950567F01 - Documento Durc acquisito.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
571/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57106/03/2014Pagamento della somma di €. 97.531,65 a favore di Ditte diverse per la fornitura di materiale specialistico di Neurochirurgia nei PP.OO. dell'Azienda. Periodo gennaio-dicembre 2013. Codice CIG. 2179410A04. DURC acquisiti.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
570/2014Commissario StraordinarioDeliberazione57006/03/2014Liquidazione e pagamento fatture periodo FEBBRAIO - DICEMBRE 2013 della somma complessiva di euro 15.542,84 IVA compresa a favore ditte diverse per fornitura materiale di consumo nei PP.OO. dell'Azienda. CIG: 1910130124 - Documendo Durc acquisito.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
569/2014Commissario StraordinarioDeliberazione56906/03/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 7.380,03 a favore delle ditte Baxter spa e Johnson & Johnson Medical spa per forniture di emoderivati eseguite nel mese di dicembre 2013 (delib. 13/2010 e n. 1040/2013). Codice CIG n. 0202959FOC e DURC allegati.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
568/2014Commissario StraordinarioDeliberazione56806/03/2014Liquidazione servizio di Reception reso dalla società Russottfinance S.p.A. al P.O. Garibaldi di Nesima nei mesi di Ottobre e Novembre 2013. Importo €. 79.348,48 IVA compresa. CIG. n. 20768742A4 -dal 09/03/2014 al 18/03/2014
567/2014Commissario StraordinarioDeliberazione56706/03/2014Liquidazione ditta Russottfinance S.p.A. per il servizio di pulizia reso nei mesi di Ottobre e Novembre 2013 al P.O. Garibaldi Nesima. Importo €. 384.788,00 IVA compresa. CIG: n. 20768742A4.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
566/2014Commissario StraordinarioDeliberazione56606/03/2014Liquidazione e pagamento fatture per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi allo stato liquido espletato dalla Ditta Lea nel mese di Novembre 2013. Importo €. 3.103,68 IVA compresa. CIG: 50959238AF. DURC allegato.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
565/2014Commissario StraordinarioDeliberazione56506/03/2014Liquidazione e pagamento fatture Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri solidi pericolosi - Ditta Progetto Ecologia s.r.l. mese di Dicembre 2013. Importo €. 27.536,02, IVA compresa. CIG: 5083252041. DURC allegato.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
564/2014Commissario StraordinarioDeliberazione56406/03/2014Presa d'Atto e Recepimento risultanze di gare MEPA di cui alle RDO nn. 297863, 345646, 383317, 394313 anno 2013.dal 09/03/2014 al 18/03/2014
563/2014Commissario StraordinarioDeliberazione56306/03/2014Pagamento fattura di €. 4.013,80, IVA compresa, a favore della Ditta Sapio Life s.r.l. per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda. CIG: 0264222AE1 - DURC acquisitodal 09/03/2014 al 18/03/2014