Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1060/2014Commissario StraordinarioDeliberazione106010/04/2014Pagamento fatture relative al periodo Gennaio - Febbraio 2014 a diverse Ditte della somma di €. 92.455,58, per la fornitura di dispositivi per Anestesia e Rianimazione. CIG 22729956CE - 3976622C46 - 4051001FC3 - 40560928FF - 406157668A - 4056643FB0 - 405019891D - 4050125CDE - 40888208FF- 4056019CC0 - 405006073C - 405096413F - 406157668A - 4050145D5F - 4066230724 - DURC acquisitidal 13/04/2014 al 22/04/2014
1059/2014Commissario StraordinarioDeliberazione105910/04/2014Liquidazione modello AE/2 n. 40 del 16/07/2013 di €. 910,80 a favore di Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare per la fornitura di specialità Medicinale (D - penicillamina 150 mg.) eseguita nel mese di dicembre 2013. Codice CIG n. X910A71F99dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1058/2014Commissario StraordinarioDeliberazione105810/04/2014Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 219.991,20 a favore della ditta Janssen-Cilag spa per le forniture del farmaco esclusivo in file "F", Incivo 375 mg 168 cpr (p.a. Telaprevir), eseguite nel mese di gennaio 2014, registrate sul file "F" dall'Ufficio Controllo di Gestione ai fini della compensazione finanziaria in sede regionale (delib. 3679/2012 - 2216/2013). Codice CIG n. X360A71F95 e Durc allegato.dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1057/2014Commissario StraordinarioDeliberazione105710/04/2014Liquidazione e pagamento della somma di Euro 94.878,68 iva inclusa, a favore di varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, mese di giugno 2008, aprile 2011, maggio 2012, febbraio, marzo, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013. CIG: 185362314 - n. 19 documento DURC, in copia, allegato.dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1056/2014Commissario StraordinarioDeliberazione105610/04/2014Liquidazione e pagamento della somma di €. 33.109,28 a favore di diverse ditte per fornitura di farmaci eseguita nel mese di Febbraio 2014. CIG e DURC allegati.dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1055/2014Commissario StraordinarioDeliberazione105510/04/2014Liquidazione e pagamento fatture alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. relative al servizio di lavanderia e noleggio cuscini e materassi erogato nel mese di Dicembre 2013 per un importo complessivo di €. 73.102,91 IVA compresa. CIG N. 1865747F1Ddal 13/04/2014 al 22/04/2014
1054/2014Commissario StraordinarioDeliberazione105410/04/2014Liquidazione e pagamento alla ditta IGEA di Furneri s.r.l. delle minor somme attribuite periodo Gennaio/Agosto 2013. - CIG N. 1865747F1D.dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1053/2014Commissario StraordinarioDeliberazione105310/04/2014Liquidazione ditte varie per fornitura arredi studio medico. CIG: 0927513FECdal 13/04/2014 al 22/04/2014
1052/2014Commissario StraordinarioDeliberazione105210/04/2014Modello AE/2 n. 6 del 07/02/2014. Liquidazione ditta ETRALON per fornitura tavolo operatorio pediatrico. CIG: X140CF7A71.dal 13/04/2014 al 22/04/2014
1051/2014Commissario StraordinarioDeliberazione105110/04/2014Pagamento fatture periodo Gennaio - Marzo 2014 della somma di €. 45.065,61, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per forniture di materiale dedicato di consumo necessario per il funzionamento di apparecchiature in dotazione alle UU.OO. dell'Azienda. CIG: 23161779B7 - DURC acquisitidal 13/04/2014 al 22/04/2014