Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
845/2014Commissario StraordinarioDeliberazione84531/03/2014Sig.ra Cumbo Giulia Infermiere Professionale presso l'U.O. di Epatologia del P.O. Garibaldi Nesima. Proroga aspettativa non retribuita per incarico presso altra Azienda, con effetto dall'1.4.2014 al 30.9.2014.dal 06/04/2014 al 15/04/2014
844/2014Commissario StraordinarioDeliberazione84431/03/2014Pagamento agli Istituti Previdenziali degli Oneri Sociali a carico Azienda mese di Marzo 2014.dal 06/04/2014 al 15/04/2014
843/2014Commissario StraordinarioDeliberazione84327/03/2014Pagamento fatture periodo Novembre - Dicembre 2013 della somma di €. 3.604,83, IVA compresa, a favore della ditta Boston Scientific S.p.A., per forniture di materiale specialistico. CIG. 17750544E5 DURC ACQUISITIdal 30/03/2014 al 08/04/2014
842/2014Commissario StraordinarioDeliberazione84227/03/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 62.375,77 A FAVORE DELLE DITTE ROCHE SPA E BRACCO IMAGING PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATIdal 30/03/2014 al 08/04/2014
841/2014Commissario StraordinarioDeliberazione84127/03/2014Pagamento fatture periodo Febbraio - Dicembre 2013 della somma di €. 5.853,78, IVA compresa, a favore di diverse Ditte per fornitura di materiale di consumo. CIG. 1910130124 DURC ACQUISITIdal 30/03/2014 al 08/04/2014
840/2014Commissario StraordinarioDeliberazione84027/03/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 99.756,10 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI-ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.dal 30/03/2014 al 08/04/2014
839/2014Commissario StraordinarioDeliberazione83927/03/2014Liquidazione e pagamento delle fatture emesse dalla società Grafica Reventino s.r.l. per la fornitura di stampati e modulistica resa nel mese di Dicembre 2013 - Importo €. 4.084,70 IVA compresa CIG 39833994D7.dal 30/03/2014 al 08/04/2014
838/2014Commissario StraordinarioDeliberazione83827/03/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 150.944,70 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI-ANTIBLASTICI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.dal 30/03/2014 al 08/04/2014
837/2014Commissario StraordinarioDeliberazione83727/03/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 55.246,33 A FAVORE DELLA DITTA BAXTER SPA PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL PERIODO DI GIUGNO-DICEMBRE 2013. CIG N. 4506089E43. DURC ALLEGATOdal 30/03/2014 al 08/04/2014
836/2014Commissario StraordinarioDeliberazione83627/03/2014LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 10.168,12 A FAVORE DI DIVERSE DITTE PER FORNITURA DI FARMACI ESEGUITA NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG E DURC ALLEGATI.dal 30/03/2014 al 08/04/2014