Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
1633/2014Commissario StraordinarioDeliberazione163316/06/2014Lavori di adattamento dei locali da destinare ad attività scolastica presso il P.O. Garibaldi di Nesima. Liquidazione e pagamento Stato finale a favore dell'impresa Fiammingo Geom. Rosario di Belpasso (CT). CIG: XB30AAF272dal 22/06/2014 al 01/07/2014
1632/2014Commissario StraordinarioDeliberazione163216/06/2014Liquidazione e pagamento alla ditta ThyssenKrupp S.p.A. della fattura n. 20943 del 23/03/2014, per la somma di €. 5.118,53 IVA compresa per il servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti elevatori installati nei PP.OO. dell'Azienda, effettuato dal 01/12/2013 al 31/12/2013. CIG: 25575393F2.dal 22/06/2014 al 01/07/2014
1631/2014Commissario StraordinarioDeliberazione163116/06/2014Versamento all'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali ASSR SERV TESOR della somma dovuta per l'accreditamento di eventi formativi residenziali. Autorizzazione spesa complessiva di €. 2760,53.dal 22/06/2014 al 01/07/2014
1630/2014Soggetto ProvvisorioDeliberazione163016/06/2014Pagamento a saldo in favore dell'Avv. Cinzia Cattoretti per l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 2570/2010.dal 22/06/2014 al 01/07/2014
1629/2014Commissario StraordinarioDeliberazione162916/06/2014AE/2 n. 18/2014: Liquidazione e pagamento fatture ditta Medela Italia spa. Importo complessivo €. 1.217,68. CIG: XDA0E7834E - DURC regolare acquisito-dal 22/06/2014 al 01/07/2014
1628/2014Commissario StraordinarioDeliberazione162816/06/2014Liquidazione e pagamento fatture Vestiwork, per un importo totale complessivo di €. 10.111,30 iva inclusa.dal 22/06/2014 al 01/07/2014
1627/2014Commissario StraordinarioDeliberazione162716/06/2014Mod. AE/2 n. 46 dell'01/08/2013 - Liquidazione fattura n.3.908 del 13.09.2013 di €. 6.897,00 della Ditta MIKAI S.p.A. Codice CIG XF70A71FA3. DURC acquisito.dal 22/06/2014 al 01/07/2014
1626/2014Commissario StraordinarioDeliberazione162616/06/2014Pagamento ai Medici ed Infermieri professionali dell'A.R.N.A.S. Garibaldi, dei turni di servizio 118 effettuati nel mese di febbraio 2014.dal 22/06/2014 al 01/07/2014
1625/2014Commissario StraordinarioDeliberazione162516/06/2014Corresponsione della somma complessiva di €. 1.666,66 per l'attività svolta nel mese di maggio 2014 dalla dott.ssa Linda Marturano titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito della linea progettuale "Riabilitazione" azione 10.2 "Avvio ed implementazione rete regionale Stroke e Shift" del piano sanitario nazionale 2012.dal 22/06/2014 al 01/07/2014
1624/2014Commissario StraordinarioDeliberazione162416/06/2014Corresponsione della somma complessiva di €. 1.250,00 per l'attività svolta nel mese di maggio 2014 dal dott. Fabrizio Castagna titolare della borsa di studio assegnata nell'ambito della linea progettuale 8.2 "Attivazione dei nuovi Centri afferenti alla rete regionale per le Malattie Rare" del piano sanitario nazionale 2012.dal 22/06/2014 al 01/07/2014