Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
2971/2013Commissario StraordinarioDeliberazione297113/11/2013Pagamento fattura mese di maggio 2012 della somma di €. 290,40 IVA compresa, in favore della Ditta Codisan S.p.A. per fornitura di materiale di consumo. CIG: 1910130124 - DURC acquisitodal 17/11/2013 al 26/11/2013
2970/2013Commissario StraordinarioDeliberazione297013/11/2013Pagamento fatture relative al periodo Luglio - Settembre 2013 a diverse Ditte della somma di €. 5.770,01, per la fornitura di dispositivi medici per prelievi e materiale vario per laboratori. CIG. 2464971E67 - DURC ACQUISITIdal 17/11/2013 al 26/11/2013
2969/2013Commissario StraordinarioDeliberazione296913/11/2013Pagamento fatture relative al periodo Luglio - Settembre 2013 a diverse Ditte della somma di €. 13.379,50, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente. CIG: 395282458D - 3950567F01 - 39756065DA - DURC ACQUISITIdal 17/11/2013 al 26/11/2013
2968/2013Commissario StraordinarioDeliberazione296813/11/2013Liquidazione e pagamento della somma di €uro 55.989,19 iva inclusa, a favore di varie ditte, per la fornitura di materiale diagnostico, mese di maggio e giugno 2013. CIG:1853623°14 - n. 16 documento DURC, in copia, allegato.dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2967/2013Commissario StraordinarioDeliberazione296713/11/2013Fornitura di "Materiale elettrico, idraulico ed edile, per la squadra manutentiva dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Impresa Edile Stradale di Geom. Giuseppe Battiato. CIG: 1812947B2E.dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2966/2013Commissario StraordinarioDeliberazione296613/11/2013Liquidazione e pagamento alla ditta Solaria s.r.l. Unipersonale dell'importo di €. 5.021,50, IVA inclusa, per la fornitura e posa in opera di condizionatori d'aria in diverse UU.OO. dell'Azienda. CIG: X93054FDFC.dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2965/2013Commissario StraordinarioDeliberazione296513/11/2013Polizza "RCA/ARD - Libro Matricola". Proroga del contratto con la Compagnia di Assicurazione UNIPOL, per il periodo dal 07/11/2013 al 31/12/2013. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 3.241,06 al Broker WILLIS ITALIA S.p.A. CIG: X2E063D19C.dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2964/2013Commissario StraordinarioDeliberazione296413/11/2013Opere occorrenti per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania. Liquidazione e pagamento 2° SAL a favore della ditta Cali geom. Salvatore. Autorizzazione spesa di €.187.957,43, IVA compresa. CIG: 48005009E9.dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2963/2013Commissario StraordinarioDeliberazione296313/11/2013Liquidazione e pagamento fatture Telecom Italia S.p.a. anni pregressi. Compensazione con note di credito.dal 17/11/2013 al 26/11/2013
2962/2013Commissario StraordinarioDeliberazione296213/11/2013Servizio di manutenzione straordinaria e monitoraggio ambientale del sistema "UTA - Canali - Filtri" a servizio delle sale operatorie dell'U.O. di Neurochirurgia del P.O. Garibaldi centro e dell'U.O. di Oculistica del P.O. Garibaldi di Nesima .Autorizzazione spesa. Liquidazione e pagamento di €. 3.630,00 ditta Ecodisinfest s.a.s. di Federica Zingale/AIISA di Agira (EN). CIG: X79O7B70C4dal 17/11/2013 al 26/11/2013